Orden de Compra. Nº3444-430-SE10 "Bebidas"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3444-430-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Bebidas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Facturación Camino las termas S/N
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8979,4957334
Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora La Reina
Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T. 7.931.063-8
Sucursal Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Agua mineral38UnidadBebida 3 Lts.  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.272 $ 47.261
Total Neto $ 47.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.979
TOTAL OC $ 56.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.