|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3444-437-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio y repuestos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G
|
|
R.U.T. |
61.951.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
Camino las termas S/N |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
446750,19333 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino las termas S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MOTOR DOO CHILE LIMITADA |
|
Razón Social |
MOTOR DOO CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.247.310-0 |
|
Sucursal |
MOTOR DOO CHILE LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad | reparacion moto y accesorios para moto | |
$ 2.351.317,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.351.317
|
$ 2.351.317
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.351.317
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 446.750
|
|
$ 2.798.067
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.