Orden de Compra. Nº3444-439-SE10 "mantenimiento mobiliario"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3444-439-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra mantenimiento mobiliario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Facturación Camino las termas S/N
Comuna Santiago
Impuesto 55575
Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUEBLES TIMAUKEL LTDA.
Razón Social MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA
R.U.T. 78.042.830-9
Sucursal MUEBLES TIMAUKEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mobiliario15UnidadReparación de sillas escritorio.  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500
Total Neto $ 292.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.575
TOTAL OC $ 348.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.