Orden de Compra. Nº
3445-25-TD26
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3445-8-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3445-25-TD26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3445-8-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Rinconada
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T.
69.051.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 024 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T.
69.051.300-5
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 607
Comuna
Rinconada
Impuesto
19694,07
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marisol del Pilar
Razón Social
MARISOL DEL PILAR ASTARGO MUÑOZ
R.U.T.
12.401.538-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Marisol del Pilar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
1 PAQUETE SERVILLETAS NOVA CLASICA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
2 PAQUETES GALLETAS CHAMPAÑA COSTA 140GR
$ 1.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.310
$ 3.310
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
35
Unidad
35 EMPANADAS NAPOLITANAS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.895
$ 55.895
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
3 PAQUETES GALLETAS DE ARROZ
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.016
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
1 ENDULZANTE IANSA CERO K 250ML
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
2 JUGOS WATTS DURAZNO 1500ML
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
50201706
Café
1
Unidad
1 NESCAFE TRADICION 170GRS TARRO
$ 7.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.034
$ 7.034
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
2 PAQUETES GALLETAS MCKAY CRIOLLITAS 100GR
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.606
50202310
Agua mineral
3
Unidad
3 CACHANTUN MAS CITRUS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.287
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
3 PAQUETES GALLETAS MCKAY SODA CLASICA 180GR
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.654
$ 3.654
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
3 PAQUETES GALLETAS MCKAY MANTEQUILLA 140GR
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.976
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
2 JUGOS WATTS TUTTI FRUTILLA LIGHT 1500ML
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
3 PAQUETES GALLETAS TRITON FRUTILLA MCKAY 126GR
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.646
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
100 VASOS DESECHABLES
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
Total Neto
$ 103.653
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.694
TOTAL OC
$ 123.347
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.