Orden de Compra. Nº
3446-11400-SE08
"
22 04 001 INSUMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-11400-SE08
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2008
Nombre de la Orden de Compra
22 04 001 INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-22-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
77275,28
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
(@)Parentesis Distribuidora
Razón Social
ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA
R.U.T.
10.323.675-4
Sucursal
(@)Parentesis Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Marcadores
10
Caja
CAJA DESTACADORES FLUOR AMARILLO 12 UNID.
CAJA DESTACADORES FLUOR AMARILLO 12 UNID.
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
Corchetes
4
Caja
CORCHETES 5000 UN.
CORCHETES 5000 UN.
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
Papel para impresora (del computador)
6
Caja
PAPEL CARTA
PAPEL CARTA
$ 15.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.240
$ 90.240
LAPIZ TINTA GEL EQUIVALENTE A PILOT 1,0 AZUL, ROJO Y NEGRO
10
Caja
LAPIZ TINTA 12 UNID.
LAPIZ TINTA 12 UNID.
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
Líquido corrector
4
Caja
LAPIZ CORRECTOR 12 UNID.
LAPIZ CORRECTOR 12 UNID.
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
44121701
Lápiz pasta
8
Caja
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 1.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.592
$ 9.592
Papel para impresora (del computador)
8
Caja
PAPEL OFICIO
PAPEL OFICIO
$ 17.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.400
$ 142.400
27111807
Reglas
10
Unidad
REGLA METALICA 30 CMS.
REGLA METALICA 30 CMS.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
14111610
Cartulina
20
Unidad
CARTULINA COLOR
CARTULINA COLOR
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44103119
Transparencias
60
Unidad
PLASTICO PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO
PLASTICO PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO
30
Unidad
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300
$ 15.300
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ PASTA 12 UNID.
LAPIZ PASTA 12 UNID.
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44111521
Sujetapapeles
10
Unidad
TABLA CON APRETADOR TAMAÑO OFICIO
TABLA CON APRETADOR TAMAÑO OFICIO
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
Archivadores de fichas
30
Unidad
CARPETA TRANSPARENTE OFICIO DATA ZONE
CARPETA TRANSPARENTE OFICIO DATA ZONE
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
Tijeras
8
Unidad
TIJERAS
TIJERAS
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
Cuadernos o tacos
30
Unidad
BLOCK BORRADOR CARTA
BLOCK BORRADOR CARTA
$ 425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.750
$ 12.750
Total Neto
$ 406.712
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.275
TOTAL OC
$ 483.987
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.