Orden de Compra. Nº3446-11400-SE08 "22 04 001 INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-11400-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2008
Nombre de la Orden de Compra 22 04 001 INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-22-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 77275,28
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor (@)Parentesis Distribuidora
Razón Social ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA
R.U.T. 10.323.675-4
Sucursal (@)Parentesis Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Marcadores10CajaCAJA DESTACADORES FLUOR AMARILLO 12 UNID.CAJA DESTACADORES FLUOR AMARILLO 12 UNID. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
Corchetes4CajaCORCHETES 5000 UN.CORCHETES 5000 UN. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
Papel para impresora (del computador)6CajaPAPEL CARTAPAPEL CARTA $ 15.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.240 $ 90.240
LAPIZ TINTA GEL EQUIVALENTE A PILOT 1,0 AZUL, ROJO Y NEGRO10CajaLAPIZ TINTA 12 UNID.LAPIZ TINTA 12 UNID. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Líquido corrector4CajaLAPIZ CORRECTOR 12 UNID.LAPIZ CORRECTOR 12 UNID. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
44121701
Lápiz pasta8CajaLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.592 $ 9.592
Papel para impresora (del computador)8CajaPAPEL OFICIOPAPEL OFICIO $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.400 $ 142.400
27111807
Reglas10UnidadREGLA METALICA 30 CMS.REGLA METALICA 30 CMS. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA COLORCARTULINA COLOR $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44103119
Transparencias60UnidadPLASTICO PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIOPLASTICO PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO30UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA 12 UNID.LAPIZ PASTA 12 UNID. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44111521
Sujetapapeles10UnidadTABLA CON APRETADOR TAMAÑO OFICIOTABLA CON APRETADOR TAMAÑO OFICIO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Archivadores de fichas30UnidadCARPETA TRANSPARENTE OFICIO DATA ZONECARPETA TRANSPARENTE OFICIO DATA ZONE $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Tijeras8UnidadTIJERASTIJERAS $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
Cuadernos o tacos 30UnidadBLOCK BORRADOR CARTABLOCK BORRADOR CARTA $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
Total Neto $ 406.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.275
TOTAL OC $ 483.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.