Orden de Compra. Nº3446-11542-SE08 "1100070012 GAS"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-11542-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2008
Nombre de la Orden de Compra 1100070012 GAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 68753,02
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado rio blanco
Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T. 5.797.179-7
Sucursal supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad7CargaGAS LICUADO 15 KG.GAS LICUADO 15 KG. $ 11.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.651 $ 77.651
15111507
Gas ciudad7CargaGAS LICUADO 45 KG.GAS LICUADO 45 KG. $ 40.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.207 $ 284.207
Total Neto $ 361.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.753
TOTAL OC $ 430.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.