Orden de Compra. Nº3446-117-SE13 "22 04 001 ELECCIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-117-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2013
Nombre de la Orden de Compra 22 04 001 ELECCIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 11394,0758
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOC. PARENTESIS LTDA.
R.U.T. 76.079.791-k
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5UnidadCAJA CORCHETESCAJA CORCHETES $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCHSCOTCH $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318 $ 318
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETAS TRANSPARENTESCARPETAS TRANSPARENTES $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.105
44122002
Protectores de hojas100UnidadFORROS OFICIOFORROS OFICIO $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.319
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR LAPIZCORRECTOR LAPIZ $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.884 $ 1.883
60121109
Blocs de dibujo12UnidadBLOC BORRADOR CARTABLOC BORRADOR CARTA $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.684 $ 6.686
14111610
Cartulina12UnidadCARTULINACARTULINA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44121708
Marcadores15UnidadPLUMONESPLUMONES $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.063
44121706
Lápices de madera24UnidadLAPIZ GRAFITO Nº 2LAPIZ GRAFITO Nº 2 $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.704 $ 1.694
44121804
Borradores24UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.711
44122104
Clips para papel12UnidadCAJA CLIPCAJA CLIP $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028 $ 2.027
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora7UnidadRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.323 $ 15.323
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadRESMA CARTARESMA CARTA $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
44121701
Lápiz pasta15UnidadLAPICES PASTALAPICES PASTA $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.588
Total Neto $ 59.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.394
TOTAL OC $ 71.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.