Orden de Compra. Nº
3446-117-SE13
"
22 04 001 ELECCIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-117-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
22 04 001 ELECCIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
11394,0758
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social
SOC. PARENTESIS LTDA.
R.U.T.
76.079.791-k
Sucursal
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
5
Unidad
CAJA CORCHETES
CAJA CORCHETES
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
SCOTCH
SCOTCH
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 318
$ 318
44122011
Carpetas para archivos
25
Unidad
CARPETAS TRANSPARENTES
CARPETAS TRANSPARENTES
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.105
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad
FORROS OFICIO
FORROS OFICIO
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.319
44121802
Líquido corrector
3
Unidad
CORRECTOR LAPIZ
CORRECTOR LAPIZ
$ 628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.884
$ 1.883
60121109
Blocs de dibujo
12
Unidad
BLOC BORRADOR CARTA
BLOC BORRADOR CARTA
$ 557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.684
$ 6.686
14111610
Cartulina
12
Unidad
CARTULINA
CARTULINA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44121708
Marcadores
15
Unidad
PLUMONES
PLUMONES
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.063
44121706
Lápices de madera
24
Unidad
LAPIZ GRAFITO Nº 2
LAPIZ GRAFITO Nº 2
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.704
$ 1.694
44121804
Borradores
24
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.711
44122104
Clips para papel
12
Unidad
CAJA CLIP
CAJA CLIP
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.028
$ 2.027
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
7
Unidad
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 2.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.323
$ 15.323
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 1.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
44121701
Lápiz pasta
15
Unidad
LAPICES PASTA
LAPICES PASTA
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.588
Total Neto
$ 59.969
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.394
TOTAL OC
$ 71.363
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.