Orden de Compra. Nº3446-119-SE11 "1100010002 BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-119-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2011
Nombre de la Orden de Compra 1100010002 BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-11-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 69350
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS"
Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO
R.U.T. 81.145.300-5
Sucursal DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS"
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Vino5UnidadGARRAFA VINO TINTOGARRAFA VINO TINTO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Refrescos30UnidadNECTAR WATTS 1500 C.C. x 6 UNIDNECTAR WATTS 1500 C.C. x 6 UNID $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Refrescos15UnidadSPRITE 1500 C.C. x 6 UNID.SPRITE 1500 C.C. x 6 UNID. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Refrescos15UnidadFANTA 1500 C.C. x 6 UNID.FANTA 1500 C.C. x 6 UNID. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Refrescos20UnidadCOCA COLA 1500 C.C. x 6 UNID.COCA COLA 1500 C.C. x 6 UNID. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Refrescos5UnidadCOCA COLA LIGHT 1500 C.C. x 6 UNID.COCA COLA LIGHT 1500 C.C. x 6 UNID. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 365.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.350
TOTAL OC $ 434.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.