Orden de Compra. Nº
3446-126-SE09
"
1100070010 "ODONTOLOGIA"
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-126-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
1100070010 "ODONTOLOGIA"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
3446-24-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
13321,47
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social
CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.164.900-9
Sucursal
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
25
Unidad no definida
CERA ROJA
CERA ROJA
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.550
$ 19.550
47131615
Escobillones
5
Unidad no definida
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
AROMATIZADOR ENCHUFE
AROMATIZADOR ENCHUFE
$ 2.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.378
$ 6.378
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIO
LIMPIA VIDRIO
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.453
$ 3.453
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
LIMPIA POETT
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.531
$ 3.531
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad no definida
VIM POLVO
VIM POLVO
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.240
$ 6.240
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
LUSTRA MUBLES
LUSTRA MUBLES
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.824
$ 2.824
47131609
Magos para escobas o traperos
5
Unidad no definida
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.430
$ 6.430
24111503
Bolsas de plástico
6
Unidad no definida
ROLLO BOLSA DE BASURA
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.590
$ 4.590
12141901
Cloro Cl
6
Unidad no definida
BIDON CLORO 5 LTS.
BIDON CLORO 5 LTS.
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.922
$ 8.922
Total Neto
$ 70.113
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.321
TOTAL OC
$ 83.434
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.