Orden de Compra. Nº3446-126-SE09 "1100070010 "ODONTOLOGIA""
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-126-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2009
Nombre de la Orden de Compra 1100070010 "ODONTOLOGIA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3446-24-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 13321,47
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.164.900-9
Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes25Unidad no definidaCERA ROJACERA ROJA $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.550 $ 19.550
47131615
Escobillones5Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaAROMATIZADOR ENCHUFEAROMATIZADOR ENCHUFE $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.378 $ 6.378
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOLIMPIA VIDRIO $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.453 $ 3.453
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definida LIMPIA POETT $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531 $ 3.531
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad no definidaVIM POLVOVIM POLVO $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaLUSTRA MUBLESLUSTRA MUBLES $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824
47131609
Magos para escobas o traperos5Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430
24111503
Bolsas de plástico6Unidad no definida ROLLO BOLSA DE BASURA $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaBIDON CLORO 5 LTS.BIDON CLORO 5 LTS. $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.922 $ 8.922
Total Neto $ 70.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.321
TOTAL OC $ 83.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.