Orden de Compra. Nº3446-137-SE09 "CANTINA SOF"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-137-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2009
Nombre de la Orden de Compra CANTINA SOF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-4-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 64859,54
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS"
Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO
R.U.T. 81.145.300-5
Sucursal DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS"
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202201
Cerveza1Unidad no definidaCERVEZA KUNSTMANN TOROBAYO DISP. 24 UN.  $ 19.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.506 $ 19.506
50202206
Alcohol o licores1Unidad no definidaRON PAMPERO PREMIUM GOLD CAJA 12 UN.  $ 56.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.480 $ 56.480
50202206
Alcohol o licores1Unidad no definidaRON HAVANA CLUB CAJA 12 UN.  $ 50.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
50202206
Alcohol o licores1Unidad no definidaMANGO SOUR CAJA 12 UN.  $ 21.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
50202311
Bebidas5Unidad no definidaBEBIDA PAP 500 CC. DISP. 24 UN.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202311
Bebidas5Unidad no definidaBEBIDA KEM PIÑA 500 CC. DISP. 24 UN  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202311
Bebidas5Unidad no definidaBEBIDA LIMON SODA 500 CC. DISP. 24 UN.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202311
Bebidas5Unidad no definidaBEBIDA BILZ 500 CC. DISP. 24 UN  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202206
Alcohol o licores2Unidad no definidaPISCO SOUR RUTA NORTE CAJA 12 UN.  $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 341.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.860
TOTAL OC $ 406.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.