Orden de Compra. Nº3446-137-SE13 "22 01 001 VERDURAS SLCS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-137-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra 22 01 001 VERDURAS SLCS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 5008,4
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado rio blanco
Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T. 5.797.179-7
Sucursal supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171903
Aceitunas2kilogramoACEITUNASACEITUNAS $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50101538
Verduras frescas26kilogramoCEBOLLASCEBOLLAS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.320 $ 21.320
Total Neto $ 26.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.008
TOTAL OC $ 31.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.