Orden de Compra. Nº
3446-144-SE13
"
22 04 001 UTILES DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-144-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
22 04 001 UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
15966,3802
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social
SOC. PARENTESIS LTDA.
R.U.T.
76.079.791-k
Sucursal
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
10
Unidad
PLUMON PIZARRA ROJO
PLUMON PIZARRA ROJO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.958
44121708
Marcadores
3
Unidad
DESTACADOR AMARILLO
DESTACADOR AMARILLO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
44111808
Regla T
3
Unidad
REGLA METALICA 30CM
REGLA METALICA 30CM
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
CUCHILLO CARTONERO GRANDE
CUCHILLO CARTONERO GRANDE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.126
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.880
$ 10.882
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad
CINTA ADHESIVA 18X30 FLOWPACK
CINTA ADHESIVA 18X30 FLOWPACK
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 906
$ 908
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
100
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO
LAPIZ PASTA ROJO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
2
Unidad
BOLIGRAFO VBALL GRIP 0,7 AZUL
BOLIGRAFO VBALL GRIP 0,7 AZUL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
44121708
Marcadores
10
Unidad
PLUMON PIZARRA AZUL
PLUMON PIZARRA AZUL
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.958
44121802
Líquido corrector
4
Unidad
CORRECTOR LAPIZ
CORRECTOR LAPIZ
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
60121109
Blocs de dibujo
5
Unidad
BLOCK ESCOLAR 7MM 80HJS.
BLOCK ESCOLAR 7MM 80HJS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.899
Total Neto
$ 84.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.