Orden de Compra. Nº3446-144-SE13 "22 04 001 UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-144-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2013
Nombre de la Orden de Compra 22 04 001 UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 15966,3802
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOC. PARENTESIS LTDA.
R.U.T. 76.079.791-k
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10UnidadPLUMON PIZARRA ROJOPLUMON PIZARRA ROJO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44121708
Marcadores3UnidadDESTACADOR AMARILLO DESTACADOR AMARILLO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
44111808
Regla T3UnidadREGLA METALICA 30CMREGLA METALICA 30CM $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDECUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMA CARTARESMA CARTA $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.882
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadCINTA ADHESIVA 18X30 FLOWPACKCINTA ADHESIVA 18X30 FLOWPACK $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 908
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices100UnidadLAPIZ PASTA ROJOLAPIZ PASTA ROJO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2UnidadBOLIGRAFO VBALL GRIP 0,7 AZULBOLIGRAFO VBALL GRIP 0,7 AZUL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
44121708
Marcadores10UnidadPLUMON PIZARRA AZULPLUMON PIZARRA AZUL $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRECTOR LAPIZCORRECTOR LAPIZ $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBLOCK ESCOLAR 7MM 80HJS.BLOCK ESCOLAR 7MM 80HJS. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.