Orden de Compra. Nº
3446-157-SE09
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22 04 007 UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-157-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
22 04 007 UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
3446-2-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
17549,35
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Traperos
10
Unidad
Traperos
TRAPEROS DOBLES CON OJAL
$ 834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
Desodorantes
10
Unidad
Desodorantes
PASTILLAS DESODORANTES PARA INODORO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
Toallas de papel
15
Unidad
Toallas de papel
ROLLOS TOALLA NOVA
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.405
$ 3.405
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
Abrillantadores o acabados de suelos
LIMPIA PISOS POETT LITRO
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
Trapos
5
Unidad
Trapos
PAÑOS AMARILLOS 40 x 45
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
Jabones
2
Unidad
Jabones
JABON LIQUIDO 5 LTS.
$ 6.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.720
$ 13.720
Insecticidas
2
Unidad
Insecticidas
INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
Ceras sintéticas
19
Unidad
Ceras sintéticas
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.390
$ 15.390
Desodorantes
20
Unidad
Desodorantes
DESODORANTES AMBIENTALES AROM
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Desinfectantes domésticos
CLORO LITRO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
Bolsas de basura
15
Paquete
BOLSA DE BASURA 80 x 110
BOLSA DE BASURA 80 x 110
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
Papel higiénico
10
Rollo
Papel higiénico
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
Total Neto
$ 92.365
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.549
TOTAL OC
$ 109.914
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.