Orden de Compra. Nº3446-157-SE09 "22 04 007 UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-157-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2009
Nombre de la Orden de Compra 22 04 007 UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3446-2-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 17549,35
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T. 5.797.179-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Traperos10UnidadTraperosTRAPEROS DOBLES CON OJAL $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
Desodorantes10UnidadDesodorantesPASTILLAS DESODORANTES PARA INODORO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Toallas de papel15UnidadToallas de papelROLLOS TOALLA NOVA $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405 $ 3.405
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadAbrillantadores o acabados de suelosLIMPIA PISOS POETT LITRO $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
Trapos5UnidadTraposPAÑOS AMARILLOS 40 x 45 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Jabones2UnidadJabonesJABON LIQUIDO 5 LTS. $ 6.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720
Insecticidas2UnidadInsecticidasINSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
Ceras sintéticas19UnidadCeras sintéticasCERA LIQUIDA AUTOBRILLO $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390 $ 15.390
Desodorantes20UnidadDesodorantesDESODORANTES AMBIENTALES AROM $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectantes domésticosCLORO LITRO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA DE BASURA 80 x 110BOLSA DE BASURA 80 x 110 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Papel higiénico10RolloPapel higiénicoPAPEL HIGIENICO CONFORT $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 92.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.549
TOTAL OC $ 109.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.