Orden de Compra. Nº
3446-167-SE11
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1100010001 VIVERES
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-167-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
1100010001 VIVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-12-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
27747,22
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171550
Especias o extractos
4
Unidad
CLAVOS DE OLOR
CLAVOS DE OLOR
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50202306
Refrescos
170
Unidad
JUGOS ZUKO
JUGOS ZUKO
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.840
$ 25.840
50221001
Granos de Legumbres
10
Unidad
POROTOS
POROTOS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
50221001
Granos de Legumbres
10
Unidad
LENTEJAS
LENTEJAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
50171831
Salsas para cocinar
72
Unidad
SALSA DE TOMATES
SALSA DE TOMATES
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.392
$ 22.392
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
60
Unidad
SEMOLA 250 GR.
SEMOLA 250 GR.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
50171550
Especias o extractos
10
Unidad
MOSTAZA
MOSTAZA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
10
Unidad
CABELLOS DE ANGEL 400 GR.
CABELLOS DE ANGEL 400 GR
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50201710
Té de hierbas
10
Unidad
TE BOLSITAS 100 UNID.
TE BOLSITAS 100 UNID.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.330
50171550
Especias o extractos
4
Unidad
CANELA
CANELA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 146.038
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.747
TOTAL OC
$ 173.785
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.