Orden de Compra. Nº
3446-174-SE18
"
22 04 001 "MATERIALES DE OFICINA" FUNC GAFU ABAS 1
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-174-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
22 04 001 "MATERIALES DE OFICINA" FUNC GAFU ABAS 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
198787,31
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maipu Autoservicio S.P.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
Maipu Autoservicio S.P.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Caja
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 20.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 309.525
$ 309.525
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Caja
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 24.376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 487.520
$ 487.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad
NOTAS ADHESIVAS
NOTAS ADHESIVAS
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.610
$ 11.610
44121506
Sobres estándar
400
Unidad
SOBRES SACO EXTRA OFICIO
SOBRES SACO EXTRA OFICIO
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
60121535
Goma de borrar
36
Unidad
GOMA FACTIS S24 MIGA PAN
GOMA FACTIS S24 MIGA PAN
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.084
$ 6.084
44121708
Marcadores
10
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE
PLUMÓN PERMANENTE
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMÓN PIZARRA (20 negro, 20 azul, 20 rojo)
PLUMÓN PIZARRA (20 negro, 20 azul, 20 rojo)
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.640
$ 23.640
44122010
Divisores
30
Unidad
SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. B
SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. B
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
44122010
Divisores
50
Unidad
JGO. SEPARADOR OF. CART 6 P
JGO. SEPARADOR OF. CART 6 P
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
24141607
Separadores de cartón
40
Unidad
SEPARADORES OFICIO
SEPARADORES OFICIO
$ 1.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.920
$ 45.920
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRES SACO OFICIO
SOBRES SACO OFICIO
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
LÁPIZ PASTA AZUL
LÁPIZ PASTA AZUL
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.300
$ 18.300
44121701
Lápiz pasta
60
Unidad
LÁPIZ TINTA ( 30 rojo, 30 azul)
LÁPIZ TINTA ( 30 rojo, 30 azul)
$ 1.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.180
$ 63.180
44121705
Portaminas
10
Unidad
MINAS 0,5
MINAS 0,5
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
44121705
Portaminas
10
Unidad
MINAS 0,7
MINAS 0,7
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.240
$ 2.240
44121706
Lápices de madera
30
Unidad
LAPIZ GRAF. 2HB x 1 HEXAGO
LAPIZ GRAF. 2HB x 1 HEXAGO
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.130
$ 2.130
Total Neto
$ 1.046.249
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 198.787
TOTAL OC
$ 1.245.036
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.