Orden de Compra. Nº3446-174-SE18 "22 04 001 "MATERIALES DE OFICINA" FUNC GAFU ABAS 1"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-174-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 22 04 001 "MATERIALES DE OFICINA" FUNC GAFU ABAS 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 198787,31
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maipu Autoservicio S.P.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal Maipu Autoservicio S.P.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15CajaRESMA CARTA RESMA CARTA $ 20.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.525 $ 309.525
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20CajaRESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 24.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.520 $ 487.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNOTAS ADHESIVASNOTAS ADHESIVAS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.610 $ 11.610
44121506
Sobres estándar400UnidadSOBRES SACO EXTRA OFICIOSOBRES SACO EXTRA OFICIO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
60121535
Goma de borrar36UnidadGOMA FACTIS S24 MIGA PANGOMA FACTIS S24 MIGA PAN $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.084 $ 6.084
44121708
Marcadores10UnidadPLUMÓN PERMANENTEPLUMÓN PERMANENTE $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
44121708
Marcadores60UnidadPLUMÓN PIZARRA (20 negro, 20 azul, 20 rojo)PLUMÓN PIZARRA (20 negro, 20 azul, 20 rojo) $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640
44122010
Divisores30UnidadSEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BSEPARADOR CARTA 6 DIVIS. B $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44122010
Divisores50UnidadJGO. SEPARADOR OF. CART 6 PJGO. SEPARADOR OF. CART 6 P $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
24141607
Separadores de cartón40UnidadSEPARADORES OFICIOSEPARADORES OFICIO $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.920 $ 45.920
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRES SACO OFICIOSOBRES SACO OFICIO $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
44121701
Lápiz pasta150UnidadLÁPIZ PASTA AZULLÁPIZ PASTA AZUL $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
44121701
Lápiz pasta60UnidadLÁPIZ TINTA ( 30 rojo, 30 azul)LÁPIZ TINTA ( 30 rojo, 30 azul) $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.180 $ 63.180
44121705
Portaminas10UnidadMINAS 0,5MINAS 0,5 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
44121705
Portaminas10UnidadMINAS 0,7MINAS 0,7 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIZ GRAF. 2HB x 1 HEXAGOLAPIZ GRAF. 2HB x 1 HEXAGO $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130
Total Neto $ 1.046.249
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.787
TOTAL OC $ 1.245.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.