|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3446-176-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
22 01 001 VERDURAS DOCENCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3446-42-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
|
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
|
Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
|
Comuna |
61
|
|
Impuesto |
56486,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
supermercado rio blanco |
|
Razón Social |
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
|
|
R.U.T. |
5.797.179-7 |
|
Sucursal |
supermercado rio blanco |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| LECHUGA ESCAROLA | 30 | Unidad | LECHUGA ESCAROLA | LECHUGA ESCAROLA |
$ 420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.600
|
$ 12.600
|
50101538
| PAPAS | 95 | kilogramo | PAPAS | PAPAS |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.910
|
$ 35.910
|
50101538
| TOMATES | 95 | kilogramo | TOMATES | TOMATES |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.000
|
$ 76.000
|
50101634
| PLATANOS | 133 | kilogramo | PLATANOS | PLATANOS |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.446
|
$ 61.446
|
50101634
| MANZANA ROJA | 95 | kilogramo | MANZANA ROJA | MANZANA ROJA |
$ 760,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.200
|
$ 72.200
|
50101634
| NARANJAS | 95 | kilogramo | NARANJAS | NARANJAS |
$ 412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.140
|
$ 39.140
|
|
|
Total Neto
|
$ 297.296
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.486
|
|
$ 353.782
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.