Orden de Compra. Nº
3446-177-SE20
"
22 04 010 FUNC GAFU ABAS 1
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-177-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
22 04 010 FUNC GAFU ABAS 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-21-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
39031,6544
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social
CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.164.900-9
Sucursal
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CMS
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CMS
$ 3.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.916
$ 3.916
31191501
Papeles de lija
40
Unidad
PLIEGO LIJA MADERA NORTON GRANO 120
PLIEGO LIJA MADERA NORTON GRANO 120
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.034
31161508
Tornillos para madera
417
Unidad
TORNILLO VOLCANITA CRS Z 6X1.5/8"
TORNILLO VOLCANITA CRS Z 6X1.5/8"
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.336
$ 3.503
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
LIJA BANDA 3X21 GRANO 50
LIJA BANDA 3X21 GRANO 50
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.906
$ 6.908
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
LIJA BANDA 3X21 GRANO 100
LIJA BANDA 3X21 GRANO 100
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.598
$ 5.597
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA CONDOR 1/2" X2 1/2"
BROCHA CONDOR 1/2" X2 1/2"
$ 2.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.260
$ 13.261
44121706
Lápices de madera
6
Unidad
LAPIZ CARPINTERO BICOLOR FABER GRUESO
LAPIZ CARPINTERO BICOLOR FABER GRUESO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.078
$ 15.076
39111503
Dispositivos de pared
19
Unidad
FOCO LED 18W RED EMB FRIA VERMAR
FOCO LED 18W RED EMB FRIA VERMAR
$ 4.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.020
$ 87.017
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
8
Unidad
COLA FRIA PROFESIONAL 1KG AGOREX
COLA FRIA PROFESIONAL 1KG AGOREX
$ 3.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.120
$ 30.118
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
BARNIZ VITROLUX 63 NAT- BRILLANT GALON
BARNIZ VITROLUX 63 NAT- BRILLANT GALON
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Unidad
DILUYENTE DUCO PXL 400 ENVASADO 1L
DILUYENTE DUCO PXL 400 ENVASADO 1L
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.588
$ 6.588
Total Neto
$ 205.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.032
TOTAL OC
$ 244.462
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.