Orden de Compra. Nº
3446-178-SE13
"
22 01 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS SLCs
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-178-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
22 01 001 ALIMENTOS Y BEBIDAS SLCs
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
30141,03
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131606
Huevos frescos
7
Bandeja
HUEVOS
HUEVOS
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.175
$ 21.175
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
6
Caja
CAPRI X 24
CAPRI X 24
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.150
50171902
Salsa
4
Unidad
KETCHUP
KETCHUP
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50192301
Postres preparados
80
Unidad
FLAN
FLAN
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50131609
Mayonesa
7
Unidad
MAYONESA
MAYONESA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
85
Unidad
LECHE CON SABOR
LECHE CON SABOR
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.420
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
160
Unidad
YOGURT
YOGURT
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50131801
Queso natural
8
Unidad
QUESO GAUDA
QUESO GAUDA
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.992
$ 38.992
Total Neto
$ 158.637
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.141
TOTAL OC
$ 188.778
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.