Orden de Compra. Nº
3446-179-SE13
"
22 04 009 INSUMOS DE COMPUTACION SANIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-179-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
22 04 009 INSUMOS DE COMPUTACION SANIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-3-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
61215,1196
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T.
76.079.791-k
Sucursal
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura
4
Caja
CD-R GRABABLE 25 UNID.
CD-R GRABABLE 25 UNID.
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.092
$ 15.092
43201811
DVD de lectura y escritura
4
Caja
DVD-R 25 UNID.
DVD-R 25 UNID.
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.472
$ 16.471
43202101
Cajas de CD
30
Unidad
CAJA PORTA CD SLIM PLASTICA
CAJA PORTA CD SLIM PLASTICA
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.277
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA HP C9351 NEGRA HP21
TINTA HP C9351 NEGRA HP21
$ 8.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.260
$ 35.261
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA HP C9352 COLOR HP22
TINTA HP C9352 COLOR HP22
$ 11.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.724
$ 46.723
27112822
Adaptadores de cubo
2
Unidad
HUB 4 PUERTOS 2.0
HUB 4 PUERTOS 2.0
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
RESMA DE PAPEL CARTA
RESMA DE PAPEL CARTA
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.760
$ 21.765
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
RESMA DE PAPEL OFICIIO
RESMA DE PAPEL OFICIIO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.126
43211706
Teclados
1
Unidad
TECLADO MULTIMEDIA
TECLADO MULTIMEDIA
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
44103103
Tóner
4
Unidad
TONER HPCB435A
TONER HPCB435A
$ 36.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.564
$ 147.563
43211708
Trackballs y mouse de computador
1
Unidad
MOUSE OPTICO
MOUSE OPTICO
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
Total Neto
$ 322.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.215
TOTAL OC
$ 383.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.