Orden de Compra. Nº3446-179-SE13 "22 04 009 INSUMOS DE COMPUTACION SANIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-179-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra 22 04 009 INSUMOS DE COMPUTACION SANIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-3-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 61215,1196
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura4CajaCD-R GRABABLE 25 UNID.CD-R GRABABLE 25 UNID. $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.092 $ 15.092
43201811
DVD de lectura y escritura4CajaDVD-R 25 UNID.DVD-R 25 UNID. $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471
43202101
Cajas de CD30UnidadCAJA PORTA CD SLIM PLASTICACAJA PORTA CD SLIM PLASTICA $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.277
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA HP C9351 NEGRA HP21TINTA HP C9351 NEGRA HP21 $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.260 $ 35.261
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA HP C9352 COLOR HP22TINTA HP C9352 COLOR HP22 $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.724 $ 46.723
27112822
Adaptadores de cubo2UnidadHUB 4 PUERTOS 2.0HUB 4 PUERTOS 2.0 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMA DE PAPEL CARTARESMA DE PAPEL CARTA $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.765
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMA DE PAPEL OFICIIORESMA DE PAPEL OFICIIO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
43211706
Teclados1UnidadTECLADO MULTIMEDIATECLADO MULTIMEDIA $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
44103103
Tóner4UnidadTONER HPCB435ATONER HPCB435A $ 36.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.564 $ 147.563
43211708
Trackballs y mouse de computador1UnidadMOUSE OPTICOMOUSE OPTICO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
Total Neto $ 322.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.215
TOTAL OC $ 383.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.