Orden de Compra. Nº
3446-187-SE14
"
22 01 001 VIVERES CURSO REGULAR DE MONTAÑA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-187-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
22 01 001 VIVERES CURSO REGULAR DE MONTAÑA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
130385,22
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171901
Conservas
66
Unidad
ATUN VAN CAMPS
ATUN VAN CAMPS
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.520
$ 80.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
154
Unidad
TRITON
TRITON
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.990
$ 66.990
50181905
Galletas dulces o pastelitos
154
Unidad
SUPER 8
SUPER 8
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.254
$ 23.254
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar
154
Unidad
SOPA POLLO 68 GR.
SOPA POLLO 68 GR.
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.254
$ 23.254
50171831
Salsas para cocinar
265
Unidad
SALSA DE TOMATE
SALSA DE TOMATE
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.500
$ 79.500
50201706
Café
308
Unidad
CAFE 2 GR.
CAFE 2 GR.
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.640
$ 24.640
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
924
Unidad
AZUCAR 6,25 GR.
AZUCAR 6,25 GR.
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
132
Unidad
RAVIOLES 1 KG.
RAVIOLES 1 KG.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.600
$ 369.600
Total Neto
$ 686.238
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.385
TOTAL OC
$ 816.623
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.