Orden de Compra. Nº
3446-188-AG23
"
22 01 001 "PARA PERSONAS" CC 1100005002 "CANTINA DE OFICIALES"
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-188-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
22 01 001 "PARA PERSONAS" CC 1100005002 "CANTINA DE OFICIALES"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
Comuna
Los Andes
Impuesto
122390,4
Dirección de Envío de la Factura
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
URBANO RODRIGO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL SAN CARLOS LIMITADA
R.U.T.
76.225.868-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
URBANO RODRIGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
58
Unidad
COCA COLA ZERO 591 ML
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.256
$ 48.256
50202301
Agua
34
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 500 CC
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.730
$ 11.730
50202304
Jugos y néctar envasados
34
Unidad
NECTAR WATTS 300 CC SURTIDOS
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.414
$ 19.414
50202301
Agua
58
Unidad
AGUA MINERAL SABORIZADA 500 CC
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.990
$ 37.990
50202301
Agua
46
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LTS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.844
$ 32.844
50202311
Bebidas
34
Unidad
BEBIDA ISOTONICA SABOR BLUE 500 CC
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.990
$ 24.990
50202311
Bebidas
34
Unidad
BEBIDA ISOTONICA SABOR NARANJA 500 CC
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.990
$ 24.990
50202311
Bebidas
74
Unidad
BEBIDA CCU 500 CC SURTIDAS
$ 777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.498
$ 57.498
50202311
Bebidas
46
Unidad
COCA COLA NORMAL 591 ML
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.272
$ 38.272
50202311
Bebidas
56
Unidad
BEBIDA ENERGETICA REDBULL 250 ML
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.800
$ 51.800
50202301
Agua
36
Unidad
AGUA MINERAL MÁS 1.5 LTS SURTIDAS
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.488
$ 34.488
50202304
Jugos y néctar envasados
28
Unidad
NECTAR WATTS 1.5 SURTIDOS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.704
$ 32.704
50202311
Bebidas
80
Unidad
BEBIDA ENERGETICA MONSTER 500 ML SURTIDAS
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.440
$ 95.440
50202311
Bebidas
46
Unidad
COCA COLA ZERO 1.5 LTS
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.156
$ 59.156
50202311
Bebidas
58
Unidad
COCA COLA NORMAL 1.5 LTS
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.588
$ 74.588
Total Neto
$ 644.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 122.390
TOTAL OC
$ 766.550
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.225.868-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.689.663-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.387.108-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.