Orden de Compra. Nº3446-194-AG23 "22 04 999 "OTROS" OPER- OMDG- LESP 198 "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-194-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 22 04 999 "OTROS" OPER- OMDG- LESP 198
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco.
Comuna Los Andes
Impuesto 38005,7
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA 26 MTS  $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
53131624
Toallitas húmedas40UnidadTOALLAS HUMEDAS 100   $ 2.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.080 $ 86.080
14111704
Papel higiénico100UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 25 MTS  $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSA DE BASURA DE 80 X 110  $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.150 $ 42.150
Total Neto $ 200.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.006
TOTAL OC $ 238.036


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.