Orden de Compra. Nº3446-194-SE13 "22 04 009 INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-194-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2013
Nombre de la Orden de Compra 22 04 009 INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO SE REALIZARA LA ADQUISICION
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-3-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 21554,6203
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartuchos de tinta1UnidadTINTA LEXMARK 18C0781 NEGRO 1TINTA LEXMARK 18C0781 NEGRO 1 $ 18.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.059 $ 18.059
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA HP C9351 NEGRA HP 21 TINTA HP C9351 NEGRA HP 21 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44103103
Tóner1UnidadTINTA LEXMARK 18C0781 NEGRO 1TINTA LEXMARK 18C0781 NEGRO 1 $ 40.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.252 $ 40.252
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTONER PHASER 3117,3122 106R01159 XEROXTONER PHASER 3117,3122 106R01159 XEROX $ 46.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.134 $ 46.134
Total Neto $ 113.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.555
TOTAL OC $ 135.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.