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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3446-204-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22 06 999 REPARACIÓN ANDARIVEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
167647,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE MONTENEGRO SALINAS |
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Razón Social |
JOSE SANTOS MONTENEGRO SALINAS
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R.U.T. |
7.869.930-2 |
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Sucursal |
JOSE MONTENEGRO SALINAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | REPARACIÓN DE ANDARIVEL MARCA POMA DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO | REPARACIÓN DE ANDARIVEL MARCA POMA DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO |
$ 882.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 882.353
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$ 882.353
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Total Neto
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$ 882.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.647
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$ 1.050.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.