Orden de Compra. Nº3446-211-SE11 "22 04 009 INSUMOS SLCS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-211-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2011
Nombre de la Orden de Compra 22 04 009 INSUMOS SLCS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 31932,7262
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor (@)Parentesis Distribuidora
Razón Social ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA
R.U.T. 10.323.675-4
Sucursal (@)Parentesis Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad2UnidadPAD MOUSE C/APOYA MUÑECA GELPAD MOUSE C/APOYA MUÑECA GEL $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134 $ 2.134
43201811
DVD de lectura y escritura2UnidadDVD-R TORRE 25 UNID 4,7 GB MEMOREXDVD-R TORRE 25 UNID 4,7 GB MEMOREX $ 3.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.346 $ 6.346
43201809
CD de lectura y escritura1UnidadCD-R GRABABLE TORRE 25 UNID IMATIONCD-R GRABABLE TORRE 25 UNID IMATION $ 2.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.679 $ 2.679
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA ORIGINAL CH561HL NEGRO HP 122TINTA ORIGINAL CH561HL NEGRO HP 122 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.437 $ 22.437
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA CH562HL COLOR HP 122 ORIGINALTINTA CH562HL COLOR HP 122 ORIGINAL $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.479
Cartuchos de tinta8UnidadTINTA C9351 NEGRA HP 21 ORIGINALTINTA C9351 NEGRA HP 21 ORIGINAL $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.072 $ 57.076
Cartuchos de tinta6UnidadTINTA C9352 COLOR HP 22 ORIGINALTINTA C9352 COLOR HP 22 ORIGINAL $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.914 $ 49.916
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.