Orden de Compra. Nº
3446-211-SE11
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22 04 009 INSUMOS SLCS.
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-211-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
22 04 009 INSUMOS SLCS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
31932,7262
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
(@)Parentesis Distribuidora
Razón Social
ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA
R.U.T.
10.323.675-4
Sucursal
(@)Parentesis Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad
2
Unidad
PAD MOUSE C/APOYA MUÑECA GEL
PAD MOUSE C/APOYA MUÑECA GEL
$ 1.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.134
$ 2.134
43201811
DVD de lectura y escritura
2
Unidad
DVD-R TORRE 25 UNID 4,7 GB MEMOREX
DVD-R TORRE 25 UNID 4,7 GB MEMOREX
$ 3.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.346
$ 6.346
43201809
CD de lectura y escritura
1
Unidad
CD-R GRABABLE TORRE 25 UNID IMATION
CD-R GRABABLE TORRE 25 UNID IMATION
$ 2.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.679
$ 2.679
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA ORIGINAL CH561HL NEGRO HP 122
TINTA ORIGINAL CH561HL NEGRO HP 122
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.437
$ 22.437
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA CH562HL COLOR HP 122 ORIGINAL
TINTA CH562HL COLOR HP 122 ORIGINAL
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.480
$ 27.479
Cartuchos de tinta
8
Unidad
TINTA C9351 NEGRA HP 21 ORIGINAL
TINTA C9351 NEGRA HP 21 ORIGINAL
$ 7.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.072
$ 57.076
Cartuchos de tinta
6
Unidad
TINTA C9352 COLOR HP 22 ORIGINAL
TINTA C9352 COLOR HP 22 ORIGINAL
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.914
$ 49.916
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.