Orden de Compra. Nº3446-222-CM14 "22 04 001 COMPRA MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-222-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2014
Nombre de la Orden de Compra 22 04 001 COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 33903,8964
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-24-LP09
Borradores49 (690396) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD 690483(690396) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD; Código: 84926;Región : V $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos80 (734573) CARPETA RHEIN VINIL FAST CARTA 314431 AZUL Y NEGRO UNIDAD 734573(734573) CARPETA RHEIN VINIL FAST CARTA 314431 AZUL Y NEGRO UNIDAD; Código: 12260AZ;Región : V $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.040 $ 31.040
31201509
2239-24-LP09
Cinta adhesiva de nylon50 (734870) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19mm x 20m UNIDAD 734870(734870) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19mm x 20m UNIDAD; Código: 19068;Región : V $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel30 (738294) CLIPS ACC.O APRETADOR DOBLE 51MM. NEGRO CAJA X 12 PIEZAS 738294(738294) CLIPS ACC.O APRETADOR DOBLE 51MM. NEGRO CAJA X 12 PIEZAS; Código: 25338;Región : V $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.620 $ 22.620
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar7 (739299) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES 739299(739299) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES; Código: 11468;Región : V $ 2.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.094 $ 17.094
14111514
2239-24-LP09
Cuadernos o tacos 40 (740368) BLOCK APUNTES AUCA MICROPREPICADO CARTA 7MM. 80 HOJAS UNIDAD 740368(740368) BLOCK APUNTES AUCA MICROPREPICADO CARTA 7MM. 80 HOJAS UNIDAD; Código: 21676;Región : V $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
44111515
2239-24-LP09
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo110 (830446) CAJA ARCHIVO COLÓN STANDAR 350X125X236 837704(830446) CAJA ARCHIVO COLÓN STANDAR 350X125X236; Código: 36140;Región : V $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.680 $ 53.680
Total Neto $ 180.244
Descuento $ 1.802
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.904
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 212.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.