Orden de Compra. Nº
3446-239-SE10
"
1100005001 VIVERES
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-239-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2010
Nombre de la Orden de Compra
1100005001 VIVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-12-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
61
Impuesto
22533,24
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
TRITON
TRITON
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.220
$ 8.220
Conservas
10
Unidad
SURTIDO DE CALDILLO MEDIANO
SURTIDO DE CALDILLO MEDIANO
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
Conservas
10
Unidad
ATUN VAN CAMPS MEDIANO
ATUN VAN CAMPS MEDIANO
$ 1.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.810
$ 12.810
Salsas para cocinar
20
Unidad
SALSA DE TOMATES 200 GR
SALSA DE TOMATES 200 GR.
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.540
$ 5.540
50221101
Granos de Cereales
5
Unidad
ARROZ PREGRANEADO 1 KG.
ARROZ PREGRANEADO 1 KG.
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
50171901
Conservas
5
Unidad
ARVEJAS CONGELADAS 1 KG.
ARVEJAS CONGELADAS 1 KG.
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZUCAR FLOR 1 KG.
AZUCAR FLOR 1 KG.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
50171903
Aceitunas
5
Unidad
ACEITUNAS RELLENAS CON MORRON
ACEITUNAS RELLENAS CON MORRON
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
51212007
Ajo
2
Unidad
AJO EN POLVO 200 GR.
AJO EN POLVO 200 GR.
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
50101717
Semillas o frutos secos pelados
5
Unidad
ALMENDRAS 250 GR.
ALMENDRAS 250 GR.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Leche o productos de mantequilla
10
Unidad
MANTEQUILLA 125 GR.
MANTEQUILLA 125 GR.
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
2
Unidad
CABELLOS DE ANGEL 1 KG.
CABELLOS DE ANGEL 1 KG.
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
Leche o productos de mantequilla
5
Unidad
LECHE EN POLVO 1 KG.
LECHE EN POLVO 1 KG.
$ 3.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.760
$ 16.760
50171903
Aceitunas
5
kilogramo
ACEITUNAS DE AZAPA
ACEITUNAS DE AZAPA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 118.596
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.533
TOTAL OC
$ 141.129
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.