Orden de Compra. Nº
3446-242-CM20
"
22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES" FUNC GAFU ABAS 1
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-242-CM20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES" FUNC GAFU ABAS 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
112926,69
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-2-LR18
SOPLETE KEMPER 1040 A-B GAS UNIDAD
5
(1586363) SOPLETE KEMPER 1040 A-B GAS UNIDAD
(1586363) SOPLETE KEMPER 1040 A-B GAS UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Camino Internacional S/N
$ 12.733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.665
$ 63.665
0
2239-2-LR18
ESPATULA HELA DENTADA METALICA 80MM UNIDAD
5
(1586267) ESPATULA HELA DENTADA METALICA 80MM UNIDAD
(1586267) ESPATULA HELA DENTADA METALICA 80MM UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Camino Internacional S/N
$ 2.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.045
$ 10.045
0
2239-2-LR18
COMBO CON MANGO FARMESA NEVADA ACERO 10 LBS UNIDAD
10
(1586324) COMBO CON MANGO FARMESA NEVADA ACERO 10 LBS UNIDAD
(1586324) COMBO CON MANGO FARMESA NEVADA ACERO 10 LBS UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Camino Internacional S/N
$ 13.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.900
$ 136.900
0
2239-2-LR18
MARTILLO STANLEY CARPINTERO PULIDO 51-071 16 OZ UNIDAD
5
(1586332) MARTILLO STANLEY CARPINTERO PULIDO 51-071 16 OZ UNIDAD
(1586332) MARTILLO STANLEY CARPINTERO PULIDO 51-071 16 OZ UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Camino Internacional S/N
$ 6.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.535
$ 34.535
0
2239-2-LR18
CHUZO GILI 1 1/8" X 1,70 M UNIDAD
10
(1586321) CHUZO GILI 1 1/8" X 1,70 M UNIDAD
(1586321) CHUZO GILI 1 1/8" X 1,70 M UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Camino Internacional S/N
$ 10.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.530
$ 101.530
0
2239-2-LR18
PICOTA MANGO LARGO TRAMONTINA PUNTA DE PALA UNIDAD
10
(1586341) PICOTA MANGO LARGO TRAMONTINA PUNTA DE PALA UNIDAD
(1586341) PICOTA MANGO LARGO TRAMONTINA PUNTA DE PALA UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Camino Internacional S/N
$ 13.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.230
$ 135.230
0
2239-2-LR18
BALDE CONCRETERO PLASMET 12 L UNIDAD
12
(1586265) BALDE CONCRETERO PLASMET 12 L UNIDAD
(1586265) BALDE CONCRETERO PLASMET 12 L UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Camino Internacional S/N
$ 1.413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.956
$ 16.956
0
2239-2-LR18
PALA ROOTS CONCRETERA MANGO CORTO UNIDAD
10
(1586335) PALA ROOTS CONCRETERA MANGO CORTO UNIDAD
(1586335) PALA ROOTS CONCRETERA MANGO CORTO UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Camino Internacional S/N
$ 9.549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.490
$ 95.490
Total Neto
$ 594.351
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 112.927
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 707.278
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.