|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3446-253-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1100010001 VIVERES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3446-12-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
|
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
|
Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
|
Comuna |
61
|
|
Impuesto |
85961,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
supermercado rio blanco |
|
Razón Social |
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
|
|
R.U.T. |
5.797.179-7 |
|
Sucursal |
supermercado rio blanco |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 46 | Unidad | CHOCOLATE TRENCITO x 30 UNID. | CHOCOLATE TRENCITO x 30 UNID. |
$ 7.058,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 324.668
|
$ 324.668
|
50221101
| Granos de Cereales | 42 | Unidad | AVENA 1 KG | AVENA 1 KG. |
$ 1.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 74.130
|
$ 74.130
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 16 | Unidad | LECHE EN POLVO 1 KG. | LECHE EN POLVO 1 KG. |
$ 3.352,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.632
|
$ 53.632
|
|
|
Total Neto
|
$ 452.430
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.962
|
|
$ 538.392
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.