Orden de Compra. Nº
3446-254-SE10
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1100010001 VIVERES
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Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-254-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2010
Nombre de la Orden de Compra
1100010001 VIVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-12-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
61
Impuesto
93359,92
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
880
Unidad
LAMINAS DE JAMON
LAMINAS DE JAMON
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.840
$ 103.840
50131801
Queso natural
880
Unidad
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.880
$ 132.880
50201706
Café
940
Unidad
NESCAFE INDIVIDUAL
NESCAFE INDIVIDUAL
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.980
$ 62.980
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3000
Unidad
AZUCAR 6,25 GR.
AZUCAR 6,25 GR.
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
50221101
Granos de Cereales
23
Unidad
ARROZ PREGRANEADO 1 KG.
ARROZ PREGRANEADO 1 KG.
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.708
$ 36.708
50201710
Té de hierbas
10
Unidad
TE TEA EMBLEM 100 BOLS.
TE TEA EMBLEM 100 BOLS.
$ 1.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.920
$ 13.920
Leche o productos de mantequilla
160
Unidad
MILO EN SOBRE
MILO EN SOBRE
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.040
$ 39.040
Total Neto
$ 491.368
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.360
TOTAL OC
$ 584.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.