Orden de Compra. Nº3446-272-CM15 "22 01 001 ALIMENTOS ARGENTINOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-272-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra 22 01 001 ALIMENTOS ARGENTINOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 90596,142
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Desarrollos Alimenticios
Razón Social DESARROLLOS ALIMENTICIOS S.A.
R.U.T. 76.730.550-8
Sucursal Desarrollos Alimenticios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192702
2239-23-LP13
Platos combinados congelados6 (967128) PLATO AL VACÍO DAFF QUIFAROS CON SALSA BOLOGNESA 2 K 984128(967128) PLATO AL VACÍO DAFF QUIFAROS CON SALSA BOLOGNESA 2 K; Código: ;Región : V $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940
50192702
2239-23-LP13
Platos combinados congelados4 (1031216) PLATO AL VACÍO DAFF COMBINADO UN DIA FA CAJA DE 6 UNIDADES 1051226(1031216) PLATO AL VACÍO DAFF COMBINADO UN DIA FA CAJA DE 6 UNIDADES; Código: 688-689-690-691-692-693-694-695;Región : V $ 107.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.760 $ 431.760
Total Neto $ 479.700
Descuento $ 2.878
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.596
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 567.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.