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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3446-276-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22 01 001 "PARA PERSONAS" FUNC FCOM LESP 198 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
657176,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE S.A.
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-13-LR18
| ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - | 1 | | (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - | (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 2,0% |
$ 3.529.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.529.412
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$ 3.529.412
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Total Neto
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$ 3.529.412
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Descuento
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$ 70.588
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 657.177
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.116.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.