Orden de Compra. Nº3446-286-SE08 "1100005002 BEBIDAS OFLES PORTILLO"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-286-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra 1100005002 BEBIDAS OFLES PORTILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 3446-4-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna -1
Impuesto 74632
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO
R.U.T. 81.145.300-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos10UnidadRefrescosSPRITE 1,5 LT. x 6 UNID $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202306
Refrescos25UnidadRefrescosCOCA COLA 580 C.C. x 24 UNID $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 392.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.632
TOTAL OC $ 467.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.