|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3446-302-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1100010003 MATERIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
|
Proveniente de Licitación
|
3446-24-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
|
Razón Social |
Escuela De Montaña
|
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Montaña
|
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
|
Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
1906,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
Razón Social |
CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
80.164.900-9 |
|
Sucursal |
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Cemento | 2 | Unidad | SELLO ANTIFUGA | SELLO ANTIFUGA |
$ 1.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.436
|
$ 2.436
|
|
| Plancha de cinc | 4 | Unidad | SET. PERNOS DE ANCLAJE | SET. PERNOS DE ANCLAJE |
$ 1.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.872
|
$ 4.872
|
|
| Clavos de acabado | 3 | kilogramo | SODA CAUSTICA | SODA CAUSTICA |
$ 584,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.752
|
$ 1.752
|
|
| Barras de madera | 2 | Litro | ACIDO MURIATICO | ACIDO MURIATICO |
$ 487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 974
|
$ 974
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.034
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.906
|
|
$ 11.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.