Orden de Compra. Nº
3446-331-SE09
"
1100010002 BEBIDAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-331-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
1100010002 BEBIDAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-4-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
96010,8
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS"
Razón Social
LURASCHI ROBERTO E HIJO
R.U.T.
81.145.300-5
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS"
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Cerveza
2
Caja
VINO CAJA 1000 C.C. x 12 UNID.
VINO CAJA 1000 C.C. x 12 UNID.
$ 7.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.120
$ 14.120
Alcohol o licores
2
Caja
PISCO ALTO DEL CARMEN x 12 UNID.
PISCO ALTO DEL CARMEN x 12 UNID.
$ 28.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.400
$ 56.400
Alcohol o licores
4
Caja
RON HAVANA CLUB x 12 UNID.
RON HAVANA CLUB x 12 UNID.
$ 50.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.400
$ 202.400
50202306
Refrescos
20
Unidad
JUGOS WATTS DIF. SABORES x 6 UNID.
JUGOS WATTS DIF. SABORES x 6 UNID.
$ 3.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.400
$ 72.400
Refrescos
5
Unidad
BEBIDA PAP 500 C.C. x 24 UNID.
BEBIDA PAP 500 C.C. x 24 UNID.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Refrescos
5
Unidad
BEBIDA KEM PIÑA 500 C.C. x 24 UNID.
BEBIDA KEM PIÑA 500 C.C. x 24 UNID.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Refrescos
5
Unidad
BEBIDA LIMON SODA 500 C.C. x 24 UNID.
BEBIDA LIMON SODA 500 C.C. x 24 UNID.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Refrescos
5
Unidad
BEBIDA BILZ 500 C.C. x 24 UNID.
BEBIDA BILZ 500 C.C. x 24 UNID.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Total Neto
$ 505.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.011
TOTAL OC
$ 601.331
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.