Orden de Compra. Nº3446-38-AG21 "22 04 010 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES" COMISIÓN ED. FÍSICA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-38-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2021
Nombre de la Orden de Compra 22 04 010 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES" COMISIÓN ED. FÍSICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 223345
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOURMED
Razón Social 4MED SPA
R.U.T. 77.153.112-1
Sucursal FOURMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos2Galónagorex  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
86131502
Pintura1Galónpintura rojo ladrillo para exterior  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
86131502
Pintura2Galónpintura negra al agua  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30101923
Carrete de chapa de aluminio1Unidadchapa de puerta  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211904
Brochas7Unidadbrochas  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
13111102
Colofonia de goma4Unidadrollos piso goma estoperol 3mm 1,5m x 20m  $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
31211906
Rodillos de pintar7Unidadrodillos  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Litrodiluyente  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
86131502
Pintura2Tinetapintura blanca al agua  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 1.175.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.345
TOTAL OC $ 1.398.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.