Orden de Compra. Nº
3446-38-AG21
"
22 04 010 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES" COMISIÓN ED. FÍSICA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-38-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
22 04 010 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES" COMISIÓN ED. FÍSICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
223345
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FOURMED
Razón Social
4MED SPA
R.U.T.
77.153.112-1
Sucursal
FOURMED
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201601
Adhesivos químicos
2
Galón
agorex
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
86131502
Pintura
1
Galón
pintura rojo ladrillo para exterior
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
86131502
Pintura
2
Galón
pintura negra al agua
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
30101923
Carrete de chapa de aluminio
1
Unidad
chapa de puerta
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
31211904
Brochas
7
Unidad
brochas
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
13111102
Colofonia de goma
4
Unidad
rollos piso goma estoperol 3mm 1,5m x 20m
$ 196.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 784.000
$ 784.000
31211906
Rodillos de pintar
7
Unidad
rodillos
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Litro
diluyente
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
86131502
Pintura
2
Tineta
pintura blanca al agua
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
Total Neto
$ 1.175.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 223.345
TOTAL OC
$ 1.398.845
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.