Orden de Compra. Nº3446-38-SE14 "22 04 001 MATERIALES DE OFICINA SLCs"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-38-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2014
Nombre de la Orden de Compra 22 04 001 MATERIALES DE OFICINA SLCs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-9-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 31923,99
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador1CajaRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 22.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.872 $ 22.872
14111531
Libros o cuadernos de registro152UnidadCUADERNILLOS CUADRICULADOSCUADERNILLOS CUADRICULADOS $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.176 $ 93.176
14111506
Papel para impresora del ordenador1CajaRESMA CARTARESMA CARTA $ 19.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.349 $ 19.349
44121701
Lápiz pasta101UnidadLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.312 $ 11.312
44121701
Lápiz pasta101UnidadLAPAIZ PASTA ROJOLAPAIZ PASTA ROJO $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.312 $ 11.312
44121706
Lápices de madera100UnidadLAPIZ GRAFITO Nº2LAPIZ GRAFITO Nº2 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 168.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.924
TOTAL OC $ 199.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.