|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3446-38-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
22 04 001 MATERIALES DE OFICINA SLCs |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3446-9-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
|
Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
31923,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAIPU AUTOSERVICIO S.A |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
|
|
R.U.T. |
84.023.100-3 |
|
Sucursal |
MAIPU AUTOSERVICIO S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1 | Caja | RESMA OFICIO | RESMA OFICIO |
$ 22.872,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.872
|
$ 22.872
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 152 | Unidad | CUADERNILLOS CUADRICULADOS | CUADERNILLOS CUADRICULADOS |
$ 613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 93.176
|
$ 93.176
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1 | Caja | RESMA CARTA | RESMA CARTA |
$ 19.349,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.349
|
$ 19.349
|
44121701
| Lápiz pasta | 101 | Unidad | LAPIZ PASTA AZUL | LAPIZ PASTA AZUL |
$ 112,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.312
|
$ 11.312
|
44121701
| Lápiz pasta | 101 | Unidad | LAPAIZ PASTA ROJO | LAPAIZ PASTA ROJO |
$ 112,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.312
|
$ 11.312
|
44121706
| Lápices de madera | 100 | Unidad | LAPIZ GRAFITO Nº2 | LAPIZ GRAFITO Nº2 |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.021
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.924
|
|
$ 199.945
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.