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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3446-456-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
24 03 243 REGALOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
428127 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Tala M. |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
Cristian Tala M. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 111 | Unidad | MOCHILA MILITAR REFORZADA CON LOGO PERSONALIZADO EN BAJO RELIEVE | MOCHILA MILITAR REFORZADA CON LOGO PERSONALIZADO EN BAJO RELIEVE |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.431.900
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$ 1.431.900
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27111504
| Cuchillos de bolsillo | 111 | Unidad | CORTAPLUMAS MULTIFUNCIONAL CON ESTUCHE CON LOGO PERSONALIZADO EN BAJO RELIEVE | CORTAPLUMAS MULTIFUNCIONAL CON ESTUCHE CON LOGO PERSONALIZADO EN BAJO RELIEVE |
$ 7.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 821.400
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$ 821.400
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Total Neto
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$ 2.253.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 428.127
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$ 2.681.427
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.