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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3446-468-CM10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1100005003 UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
8233,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111705
| Servilletas de papel | 6 | | (680002) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL 500 UNIDADES 680467 | (680002) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL 500 UNIDADES; Código: 12323;Región : V
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$ 1.914,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.484
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$ 11.484
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47131811
| Productos de lavandería | 2 | | (151417) DETERGENTE DRIVE MATIC 6 Kg. 151423 | (151417) DETERGENTE DRIVE MATIC 6 Kg. ; Código: 84575;Región : V
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$ 10.692,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.384
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$ 21.384
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47131615
| Escobillones | 7 | | (210678) ESCOBILLON VIRUTEX GRANDES SUPERFICIES 210678 | (210678) ESCOBILLON VIRUTEX GRANDES SUPERFICIES ; Código: 85032;Región : V
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$ 1.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.465
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$ 10.465
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Total Neto
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$ 43.333
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.233
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 51.566
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.