Orden de Compra. Nº
3446-485-SE11
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1100010001 COLACIONES CRM
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Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-485-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
1100010001 COLACIONES CRM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-12-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
31639,56
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Granos de Cereales
55
Unidad
BARRA DE CEREAL
BARRA DE CEREAL
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.995
$ 5.995
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
220
Unidad
AZUCAR SACHET
AZUCAR SACHET
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
Conservas
20
Unidad
ATUN
ATUN
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.360
$ 24.360
50201706
Café
40
Unidad
SACHET DE CAFE
SACHET DE CAFE
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
50201710
Té de hierbas
40
Unidad
SACHET DE TE
SACHET DE TE
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETON
GALLETON
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
BROWNIE
BROWNIE
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
SUPER 8
SUPER 8
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Refrescos
40
kilogramo
JUGO ZUKO
JUGO ZUKO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
Conservas
37
kilogramo
SALAME
SALAME
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.629
$ 74.629
Granos de Cereales
20
kilogramo
ARROZ PREGRANEADO
ARROZ PREGRANEADO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
Total Neto
$ 166.524
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.640
TOTAL OC
$ 198.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.