Orden de Compra. Nº3446-49-SE10 "1100065012 INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-49-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 1100065012 INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3446-22-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 16537,9895
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor (@)Parentesis Distribuidora
Razón Social ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA
R.U.T. 10.323.675-4
Sucursal (@)Parentesis Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.445
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA LEXMARK 10N0016 NEGRA 16TINTA LEXMARK 10N0016 NEGRA 16 $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.126 $ 35.126
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA HP C9351AL NEGRA 21TINTA HP C9351AL NEGRA 21 $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.958
43201809
CD de lectura y escritura2UnidadCD-R GRABABLE 80 MIN 10 UNID. ZYKONCD-R GRABABLE 80 MIN 10 UNID. ZYKON $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
44121506
Sobres estándar20UnidadSOBRE SACO REVISTA BLANCO 23 x 30 CMS.SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23 x 30 CMS. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008
Total Neto $ 87.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.538
TOTAL OC $ 103.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.