Orden de Compra. Nº
3446-513-SE09
"
22 04 012 MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-513-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
22 04 012 MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-24-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
101714,22
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social
CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.164.900-9
Sucursal
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191506
Discos abrasivos
6
Unidad
DISCO DE CORTE FE 7" (METAL)
DISCO DE CORTE FE 7" (METAL)
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.748
$ 5.748
31191506
Discos abrasivos
5
Unidad
DISCO DE CORTE FE 14" (METAL)
DISCO DE CORTE FE 14" (METAL)
$ 4.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.615
$ 23.615
60121001
Pinturas
1
Unidad
GALON ANTICORROSIVO
GALON ANTICORROSIVO
$ 7.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.227
$ 7.227
60121001
Pinturas
4
Unidad
GALONES ESMALTE SINTETICO VERDE ESMERALDA
GALONES ESMALTE SINTETICO VERDE ESMERALDA
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.388
$ 50.388
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 1/2 x 2
BROCHAS 1/2 x 2
$ 1.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.412
$ 2.412
30102212
Plancha de cinc
4
Unidad
PLANCHAS GALVANIZADAS LISA 0,4 x 1 x 3 MTS.
PLANCHAS GALVANIZADAS LISA 0,4 x 1 x 3 MTS.
$ 5.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.748
$ 21.748
31162702
Ruedas
5
Unidad
RUEDAS GIRATORIAS
RUEDAS GIRATORIAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
15121902
Grasa
3
Unidad
BOLSAS DE GRASA 1/2 KG.
BOLSAS DE GRASA 1/2 KG.
$ 2.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.087
$ 6.087
11121611
Tablero de partículas
6
Unidad
PLANCHAS DE TERCIADO MARINO 1,20 x 2,40 x 12 MM
PLANCHAS DE TERCIADO MARINO 1,20 x 2,40 x 12 MM
$ 8.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.244
$ 50.244
Cemento
9
Unidad
SACOS DE CEMENTO
SACOS DE CEMENTO
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.713
$ 34.713
11101704
Acero
20
Unidad
TIRAS PERFIL CUADRADO 50x 50 X 3 mm
TIRAS PERFIL CUADRADO 50x 50 X 3 mm
$ 14.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.000
$ 289.000
23171509
Soldadura
10
kilogramo
SOLDADURA 7014 3/32
SOLDADURA 7014 3/32
$ 2.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.110
$ 28.110
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.606
11151510
Fibras vegetales
100
Metro Lineal
LIENZA ALGODON 3 MM
LIENZA ALGODON 3 MM
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 535.338
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.714
TOTAL OC
$ 637.052
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.