Orden de Compra. Nº3446-516-SE11 "24 03 243 AYUDA SLC VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-516-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2011
Nombre de la Orden de Compra 24 03 243 AYUDA SLC VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-12-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 5505,06
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado rio blanco
Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T. 5.797.179-7
Sucursal supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Conservas3UnidadATUNATUN $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654
Sal de cocina o de mesa1UnidadSAL 1 KG.SAL 1 KG. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269 $ 269
Productos de lavandería1UnidadDETERGENTE 400 GR.DETERGENTE 400 GR. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Conservas3UnidadTARRO DE DURAZNO AL JUGOTARRO DE DURAZNO AL JUGO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
Bolsitas de te3UnidadCAJAS DE TÉ 20 BOLSITAS LIPTONCAJAS DE TÉ 20 BOLSITAS LIPTON $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadAZUCAR KILOAZUCAR KILO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
Aceites de plantas y verduras comestibles3UnidadLITRO DE ACEITELITRO DE ACEITE $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
Leche o productos de mantequilla3kilogramoLECHE EN POLVOLECHE EN POLVO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.587
Granos de Legumbres1kilogramoPOROTOSPOROTOS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Sopas preparadas estable sin refrigerar5SobreSOPAS MAGGISOPAS MAGGI $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Jugo en polvo10SobreJUGO ZUKOJUGO ZUKO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
Total Neto $ 28.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.505
TOTAL OC $ 34.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.