Orden de Compra. Nº
3446-516-SE11
"
24 03 243 AYUDA SLC VIVERES
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-516-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
24 03 243 AYUDA SLC VIVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-12-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
5505,06
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Conservas
3
Unidad
ATUN
ATUN
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.654
$ 3.654
Sal de cocina o de mesa
1
Unidad
SAL 1 KG.
SAL 1 KG.
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269
$ 269
Productos de lavandería
1
Unidad
DETERGENTE 400 GR.
DETERGENTE 400 GR.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Conservas
3
Unidad
TARRO DE DURAZNO AL JUGO
TARRO DE DURAZNO AL JUGO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
Bolsitas de te
3
Unidad
CAJAS DE TÉ 20 BOLSITAS LIPTON
CAJAS DE TÉ 20 BOLSITAS LIPTON
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
Aceites de plantas y verduras comestibles
3
Unidad
LITRO DE ACEITE
LITRO DE ACEITE
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
Leche o productos de mantequilla
3
kilogramo
LECHE EN POLVO
LECHE EN POLVO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.587
$ 10.587
Granos de Legumbres
1
kilogramo
POROTOS
POROTOS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
Sopas preparadas estable sin refrigerar
5
Sobre
SOPAS MAGGI
SOPAS MAGGI
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
Jugo en polvo
10
Sobre
JUGO ZUKO
JUGO ZUKO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.510
Total Neto
$ 28.974
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.505
TOTAL OC
$ 34.479
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.