Orden de Compra. Nº
3446-517-SE09
"
22 04 001 COT
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-517-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
22 04 001 COT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-22-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
26303,03
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
(@)Parentesis Distribuidora
Razón Social
ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA
R.U.T.
10.323.675-4
Sucursal
(@)Parentesis Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
50
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44122106
Chinches y tachuelas
3
Unidad
CAJA CHINCHES COLORES
CAJA CHINCHES COLORES
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 825
$ 825
41111604
Reglas
50
Unidad
REGLA 30 CMS.
REGLA 30 CMS.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
14111610
Cartulina
20
Unidad
CARTULINA DIF. COLORES
CARTULINA DIF. COLORES
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
60121112
Cartón piedra
20
Unidad
CARTON FORRADO
CARTON FORRADO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
PEGAMENTO BARRA
PEGAMENTO BARRA
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
44121706
Lápices de madera
50
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO
ARCHIVADOR OFICIO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA
LAPIZ PASTA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Rotuladores lavables
50
Unidad
DESTACADORES
DESTACADORES
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Carpetas para archivos
50
Unidad
SEPARADORES
SEPARADORES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
Archivadores de fichas
50
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
Papel para impresora del ordenador
8
Unidad
RESMA PAPEL OFICIO
RESMA PAPEL OFICIO
$ 2.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.912
$ 19.912
Total Neto
$ 138.437
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.303
TOTAL OC
$ 164.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.