Orden de Compra. Nº3446-517-SE09 "22 04 001 COT"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-517-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 22 04 001 COT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-22-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 26303,03
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor (@)Parentesis Distribuidora
Razón Social ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA
R.U.T. 10.323.675-4
Sucursal (@)Parentesis Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores50Unidad no definidaGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44122106
Chinches y tachuelas3UnidadCAJA CHINCHES COLORESCAJA CHINCHES COLORES $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825 $ 825
41111604
Reglas50UnidadREGLA 30 CMS.REGLA 30 CMS. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA DIF. COLORESCARTULINA DIF. COLORES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
60121112
Cartón piedra20UnidadCARTON FORRADOCARTON FORRADO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPEGAMENTO BARRAPEGAMENTO BARRA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
44121706
Lápices de madera50UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR OFICIOARCHIVADOR OFICIO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA LAPIZ PASTA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Rotuladores lavables50UnidadDESTACADORESDESTACADORES $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Carpetas para archivos50UnidadSEPARADORESSEPARADORES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Archivadores de fichas50UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIOFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Papel para impresora del ordenador8UnidadRESMA PAPEL OFICIO RESMA PAPEL OFICIO $ 2.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.912 $ 19.912
Total Neto $ 138.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.303
TOTAL OC $ 164.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.