Orden de Compra. Nº3446-52-SE14 "ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA SLC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-52-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA SLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-9-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 28713,56
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad no definida LIBRO DE ACTAS 400 HJS $ 6.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.953 $ 19.953
44122103
Corchetes2Unidad no definida PERFORADORA $ 3.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.266 $ 6.266
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad no definida   $ 3.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.511 $ 11.511
14111506
Papel para impresora del ordenador30Unidad no definida RESMA OFICIO $ 2.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.610 $ 68.610
14111511
Papel de escribir20Unidad no definida RESMA CARTA $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
44122103
Corchetes2Unidad no definida CORCHETERA $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.084 $ 6.084
Total Neto $ 151.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.714
TOTAL OC $ 179.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.