Orden de Compra. Nº
3446-57-SE14
"
22 01 001 VIVERES CRM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-57-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
22 01 001 VIVERES CRM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
358271,6
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
810
Unidad
CAFÉ EN SOBRE
CAFÉ EN SOBRE
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1780
Unidad
AZUCAR SOBRE 6,25 GRS
AZUCAR SOBRE 6,25 GRS
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar
810
Unidad
SOPA DESHIDRATADA SABOR POLLO 68 GRS
SOPA DESHIDRATADA SABOR POLLO 68 GRS
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.310
$ 122.310
50181905
Galletas dulces o pastelitos
810
Unidad
OBLEA BAÑADA EN CHOCOLATE EQUIVALENTE A SUPER 8
OBLEA BAÑADA EN CHOCOLATE EQUIVALENTE A SUPER 8
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.310
$ 122.310
50181905
Galletas dulces o pastelitos
810
Unidad
GALLETA TIPO TRITON 126 GRS
GALLETA TIPO TRITON 126 GRS
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.350
$ 352.350
50192110
Nueces o frutos secos
810
Unidad
FRUTOS SECOS NUECES
FRUTOS SECOS NUECES
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 972.000
$ 972.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
405
Unidad
LECHE LIQUIDA NATURAL 200 ML
LECHE LIQUIDA NATURAL 200 ML
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.325
$ 107.325
50131701
Leche o productos de mantequilla
405
Unidad
LECHE LIQUIDA SABOR CHOCOLATE 200 ML
LECHE LIQUIDA SABOR CHOCOLATE 200 ML
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.945
$ 108.945
Total Neto
$ 1.885.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 358.272
TOTAL OC
$ 2.243.912
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.