Orden de Compra. Nº
3446-58-SE13
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1100080005 REP VIV FISCAL
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-58-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
1100080005 REP VIV FISCAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social
CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.164.900-9
Sucursal
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
BARNIZ MARINO C/TINTE 1/4 GL MAPLE CERESITA
BARNIZ MARINO C/TINTE 1/4 GL MAPLE CERESITA
$ 4.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.075
$ 4.075
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE JARDIN HE HE 1/2 STRETTO
LLAVE JARDIN HE HE 1/2 STRETTO
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.860
$ 1.860
39111803
Portalámparas
1
Unidad
PORTALAMPARAS PLASTICO EKOLINE ART 1170
PORTALAMPARAS PLASTICO EKOLINE ART 1170
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
TINETA ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA BAS
TINETA ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA BAS
$ 73.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.750
$ 147.750
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CMS LIZCAL
RODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CMS LIZCAL
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
31201606
Calafateos
3
Unidad
TUBO DE SILICONA AGOREX ACRILICA 600 BLANCO
TUBO DE SILICONA AGOREX ACRILICA 600 BLANCO
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
30161701
Alfombrado
2,5
Unidad
CUBREPISO 4 MTS LINEAL
CUBREPISO 4 MTS LINEAL
$ 6.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.700
$ 16.700
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
AGOREX FLEX 125 GALON THOMSIT
AGOREX FLEX 125 GALON THOMSIT
$ 16.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.310
$ 16.310
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
OLEO BRILLANTE PROF. GALON TRICOLOR
OLEO BRILLANTE PROF. GALON TRICOLOR
$ 16.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.280
$ 32.280
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
DILUYENTE SINTETICO ENV. 1 LT.
DILUYENTE SINTETICO ENV. 1 LT.
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA CONDOR 1/2 x 3
BROCHA CONDOR 1/2 x 3
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
Total Neto
$ 242.265
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 242.265
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.