Orden de Compra. Nº3446-601-SE11 "1100005003 UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-601-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra 1100005003 UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 18670,73
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado rio blanco
Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T. 5.797.179-7
Sucursal supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadVIRUTILLA DE OLLA GRUESAVIRUTILLA DE OLLA GRUESA $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.730 $ 8.730
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.050 $ 15.050
47131502
Paños de limpieza14UnidadPAÑO MULTIUSOPAÑO MULTIUSO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292
Escobillones8UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.312 $ 10.312
47131810
Productos para lavar platos8UnidadQUIX 1 LT.QUIX 1 LT. $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.424 $ 10.424
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSAS DE BASURA 80 x 110BOLSAS DE BASURA 80 x 110 $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
Desinfectantes domésticos5UnidadVIN CLORO GELVIN CLORO GEL $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
Limpiadores de uso general7UnidadLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.069 $ 6.069
Total Neto $ 98.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.671
TOTAL OC $ 116.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.