Orden de Compra. Nº
3446-601-SE11
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1100005003 UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-601-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
1100005003 UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Montaña
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
18670,73
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado rio blanco
Razón Social
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
R.U.T.
5.797.179-7
Sucursal
supermercado rio blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad
VIRUTILLA DE OLLA GRUESA
VIRUTILLA DE OLLA GRUESA
$ 873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.730
$ 8.730
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 1.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.050
$ 15.050
47131502
Paños de limpieza
14
Unidad
PAÑO MULTIUSO
PAÑO MULTIUSO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.292
Escobillones
8
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.312
$ 10.312
47131810
Productos para lavar platos
8
Unidad
QUIX 1 LT.
QUIX 1 LT.
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.424
$ 10.424
47121701
Bolsas de basura
12
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80 x 110
BOLSAS DE BASURA 80 x 110
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.300
$ 36.300
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
VIN CLORO GEL
VIN CLORO GEL
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
Limpiadores de uso general
7
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.069
$ 6.069
Total Neto
$ 98.267
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.671
TOTAL OC
$ 116.938
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.