Orden de Compra. Nº
3446-68-SE17
"
22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES" FUNC GAFU ABAS 1
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-68-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES" FUNC GAFU ABAS 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social
CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.164.900-9
Sucursal
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
1
Unidad
PAPEL ENGOMADO 40 x 36 MM FIXO
PAPEL ENGOMADO 40 x 36 MM FIXO
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 955
$ 955
24121802
Latas de pintura o barniz
7
Unidad
BARNIZ MARINO TRICOLOR GALON NATURAL
BARNIZ MARINO TRICOLOR GALON NATURAL
$ 15.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.830
$ 109.830
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
PLIEGO LIJA MADERA NORTON GRANO 60
PLIEGO LIJA MADERA NORTON GRANO 60
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
26121524
Alambre aislado o forrado
3
Unidad
ROLLO CABLE THHN 14 AWG 100 MTS (rojo, blanco, verde)
ROLLO CABLE THHN 14 AWG 100 MTS (rojo, blanco, verde)
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 23 CMS.
RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 23 CMS.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
PINTURA PIEZA Y FACHADA BLANCA TINETA
PINTURA PIEZA Y FACHADA BLANCA TINETA
$ 86.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 347.600
$ 347.600
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA CONDOR 1/2 x 2 1/2
BROCHA CONDOR 1/2 x 2 1/2
$ 2.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.890
$ 7.890
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA CONDOR 5/8 x 4
BROCHA CONDOR 5/8 x 4
$ 5.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.075
$ 26.075
Total Neto
$ 578.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 578.500
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.