Orden de Compra. Nº3446-68-SE17 "22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES" FUNC GAFU ABAS 1"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-68-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra 22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES" FUNC GAFU ABAS 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.164.900-9
Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1UnidadPAPEL ENGOMADO 40 x 36 MM FIXOPAPEL ENGOMADO 40 x 36 MM FIXO $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955 $ 955
24121802
Latas de pintura o barniz7UnidadBARNIZ MARINO TRICOLOR GALON NATURALBARNIZ MARINO TRICOLOR GALON NATURAL $ 15.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.830 $ 109.830
31191501
Papeles de lija5UnidadPLIEGO LIJA MADERA NORTON GRANO 60PLIEGO LIJA MADERA NORTON GRANO 60 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
26121524
Alambre aislado o forrado3UnidadROLLO CABLE THHN 14 AWG 100 MTS (rojo, blanco, verde)ROLLO CABLE THHN 14 AWG 100 MTS (rojo, blanco, verde) $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 23 CMS.RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 23 CMS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadPINTURA PIEZA Y FACHADA BLANCA TINETAPINTURA PIEZA Y FACHADA BLANCA TINETA $ 86.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.600 $ 347.600
31211904
Brochas3UnidadBROCHA CONDOR 1/2 x 2 1/2BROCHA CONDOR 1/2 x 2 1/2 $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890
31211904
Brochas5UnidadBROCHA CONDOR 5/8 x 4BROCHA CONDOR 5/8 x 4 $ 5.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.075 $ 26.075
Total Neto $ 578.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 578.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.