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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3446-74-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22 01 001 BTAR SOCIAL SLCs |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3446-4-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Facturación |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
10009,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
supermercado rio blanco |
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Razón Social |
RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME
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R.U.T. |
5.797.179-7 |
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Sucursal |
supermercado rio blanco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 2 | Unidad | TORTA | TORTA |
$ 24.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.600
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$ 48.600
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50131609
| Mayonesa | 3 | kilogramo | MAYONESA | MAYONESA |
$ 1.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.083
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$ 4.083
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Total Neto
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$ 52.683
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.010
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$ 62.693
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.